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tchiiboo
95

| Posté : 20-08-2008 18:12
J'ai une question assez tordue concernant les impots :
Je suis en régime micro, donc je ne déduit pas mes achats. Mais cette année, j'ai du acheter un ordi, une imprimante, etc....
Est ce que je peux déduire ces achats sur ma déclaration d'impot en tant que particulier et non dans la déclaration complementaire ; ayant acheter du matos pour mon travail ? Certaine profession comme les profs peuvent le faire. Je peux aussi avec mon statut ?
De même, je peux déduire certaine fringue, genre, veste pour entretien, chaussures, pochette pour book, magazines graphiques ? si je garde toutes les factures?
LEBRUN séverine
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| Yamo
5217

| | tchiiboo
95

| Posté : 21-08-2008 09:53
Je sais que je ne déduit rien en tant que micro sur ma déclaration 2042 C mais sur ma 2042 en tant que personne et non micro.
On peut passer en réel en tant que particulier car on bénéficie d'un abattement de 10% en tant que particulier toutjours (sur la 2042). et on peut choisir normalement les frais réel et déduire les frais pour le taf.
Je pense que tout le monde peut le faire, je voulais juste savoir s'il n'y avait pas de "contre indication" lorsque l'on est en micro en fait.
LEBRUN séverine
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| supersanka
265

| Posté : 21-08-2008 11:00
hein ?
heu pardon, à moins d'avoir mal compris ou de me tromper mais je crois que ça ne veut rien dire ça ( passer au réel en tant que particulier )
En tant que particulier ,
1/ soit on travaille pas
2/ soit on est salarié, et on bénéficie d'un abatement frfaitaire de 10% sur ses revenus déclarés, ou sinon on peut choisir de déclarer au réel ( interressant si les frais, tels que les déacement, repas... dépassent 10% des revenus ).
3/ soit on est indépendant, et là, selon son statut fiscal, on peut déduire ou pas ses frais pro.
Pour résumer tasituation , toi tu es
un indépendant , statut fiscal micro , régime spécial et tu as un abatement de 34%, donc tu ne déduit rien ., cherche pas midi à 14 heure.
Si tu souhaites passer à l'urssaf comme précisé dans l'autre post où tu pose les mêmes questions ( et où tu as les mêmes réponses ), alors oui tu pourras déduire tes frais.
Là apparement, ce que tu cherches à faire , c'est un bilan prévisionnel, basé sur ton activité actuelle, dans l'optique de changer de statut.
Donc pour faire simple, dans la partie estimation des recettes :
- tu prends ton chiffre de l'année ( à l'heure actuel en TTC ), tu calcule ta tva ( que tu aurait reversée si tu etait au reel ) , ton CA HT
- Tu fait une estimation de tes ventes à venir HT, TTC, TVA
Dans la partie dépenses ( factures fournisseurs, matos, fournitures, etc ..) :
- Tu additionne tes dépenses TTC de la même année, et pareil tu calcules HT et tva ( que tu aurait récupéré si tu avait été au réel )
- Tu fait une estimation de tes frais supplémentaires liés à tes ventes de produits ( HT, TTC, TVA
- Tu additionnes tes cotisations déductibles : Ircec, assurances, prévoyance madelin,
- Tu additionnes tes cotisations sociales
voila ensuite tu fait un p'tit mix de tout ça et tu voit si c'est jouable de changer de statut.
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| yosh
1833

| | Yamo
5217

| Posté : 21-08-2008 11:31
je pense que supersanka voulait dire "passer au réel" mais s'est emmêlé les pinceaux.
pour le reste son post est très clair.
tchiiboo >
"On peut passer en réel en tant que particulier car on bénéficie d'un abattement de 10% en tant que particulier toutjours (sur la 2042). et on peut choisir normalement les frais réel et déduire les frais pour le taf."
ça ne veut rien dire du tout ça, tu te fais des films.
comme le dit supersanka tu mélanges tout, le statut de salarié et celui d'indépendant... toi tu es indépendant et c'est ainsi que tu déclares.
tu peux pas t'amuser à profiter de la fiscalité micro (-34%) en tant qu'indépendant d'un côté puis d'y rajouter des frais réels d'un particulier salarié d'un autre, une pincée de sel, 100 balles et un mars, c'est pas à la carte...
ce que tu expliques, ça revient à faire passer des frais relatifs à ton activité indépendante pour des frais relatifs à une activité salariée. outre le fait que c'est de la fausse déclaration, tu n'es même pas salarié, donc c'est tout simplement 100% de chances de te faire griller (ils auront l'air drôle tes frais de salariés déclarés sur la 2042 tous seuls avec aucun revenu correspondant à côté...) .
je te déconseille ce genre de fantaisie sur ta déclaration à moins de tenir vraiment à avoir des problèmes.
les choses sont simples, et on le répète depuis le départ : tu es indépendant, tu déclares tes revenus indépendants en régime micro, un abattement forfaitaire de 34% y est appliqué au titre de tes frais indépendants et tu ne déduis rien nulle part concernant cette activité, point barre.
si tu es à côté salarié, ou propriétaire foncier, ou employeur de garde à domicile, ou que sais-je encore qui donne droit à des abattements/crédits spécifiques sur leurs revenus spécifiques, c'est autre chose. mais on ne fait pas passer les frais d'une activité A (indépendant) sur une activité B (salarié ou autre), ça c'est juste de la fraude fiscale.
si tu veux te mettre à déduire les frais de ton activité, passe ton activité en réel.
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Message édité par : Yamo / 21-08-2008 11:36 |   Profil www
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| supersanka
265

| | tchiiboo
95

| Posté : 21-08-2008 15:10
Ok ok. Je pensais que c'était possible. :(
Ba tant pis alors. Je pensais avoir le statut fiscal indépendant et particulier. Je ne savais pas qu'on était considéré que comme indépendant aux yeux des impots.
LEBRUN séverine
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| yosh
1833

| Posté : 21-08-2008 15:24
Je pensais avoir le statut fiscal indépendant et particulier. Je ne savais pas qu'on était considéré que comme indépendant aux yeux des impots.
Oui mais tu confonds tout encore là !!
Pour les impôts tu as bien deux statuts, un de particulier et un d'indépendant. Seulement, tu n'est pas salariée donc tu n'as pas le droit aux abattements propres aux salariés pour ton activité professionnel, ce qui est très logique puisque tu es indépendant !!
Si par exemple tu avais un boulot salarié à coté tu pourrait être au réel en ce qui concerne les sommes touchées en salariat.
enfin, pour l'aspect "particulier" ça ne change rien puisque justement tu remplis 2 déclarations, dont la "normale" ou tu mets tes parts fiscales, tes déductions éventuelles (chaudière etc...) en tant que particulier.
Bref, les impôts font justement la distinction entre les deux et c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes
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| Yamo
5217

| Posté : 21-08-2008 16:48
c'est ce qu'on explique dès le départ.
tu es particulier oui, et en tant que particulier tu déclares des revenus (et éventuellement des frais) de particulier. c'est une chose.
tes revenus et tes frais d'indé, c'est autre chose, ils sont soumis à leur propre régime. si c'est le micro, c'est le micro c'est tout. c'est pour ça qu'il y a deux déclarations justement.
tu peux pas, et c'est juste logique, déduire des frais professionnels de ton imposition de particulier, exactement de la même manière qu'à l'inverse tu ne peux pas déduire des frais persos de tes revenus professionnels.
je le redis, ce que tu demandes c'est le beurre et l'argent du beurre, l'abattement de 34% PLUS la comptabilisation des frais réels, donc en résumé des frais déduis deux fois.
dans l'administration il arrive rarement des miracles, et plus rarement encore des frais déduis deux fois. donc oublie cette idée une bonne fois pour toute.
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Message édité par : Yamo / 21-08-2008 23:19 |   Profil www
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| tchiiboo
95

| Posté : 06-09-2008 17:09
Effectivement, après moultes recherches, en tant que "non salarié" on ne peut pas déduire les frais réel sur la déclaration perso.
Dommage quand même :(
LEBRUN séverine
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